课程介绍INTRODUCTION
纵观2015年出台的税收政策,可谓喜忧参半,有鼓励并购投资的个税三连发,也有为了防止企业利润转移的反避税新规。同时,金税三期的全面推开、对关联方支付费用的管理、企业重组新规、非货币性资产投资的税务处理以及税务稽查随机抽查方案的实施等,都对财税经理人的工作提出了严峻的挑战。即便及时了解、准确解读、适用法规是财税经理人提高工作效益的必备专业技能,但很多财税经理人在工作中不免会存在如下困惑:
金税三期的推进有什么影响?(2015年第19号公告)
非居民企业间接转让财产企业所得税的规定有哪些变化?(2015年第7号公告)
向境外关联方支付特许权使用费是否都可以税前扣除?(2015年16号公告)
企业重组如何实现递延纳税?(2015年48号公告)
研发费用加计扣除有哪些新规定?(2015年财税119号)
国税发2009
2号文的修订会给特别纳税调整管理带来哪些变化?
个人非货币性资产投资如何缴纳个人所得税?(2015年第20号公告)
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课程收益KEY BENEFITS
梳理2015年出台的主要税收法规
深入对比新旧政策的异同
掌握营业税改征增值税的试点规定和操作
掌握企业所得税法对各项税收优惠的具体适用
及时了解税务局最新税收征管方向,提前做好应对准备
充分掌握各种收入的处理和来源的判定和各个扣除项目的限制和比例
课程优势Course advantage
课程大纲COURSE CONTENT
第四模块:年度主要税收政策回顾与解析——其他税种
第三模块:年度主要税收政策回顾与解析——流转税
第二模块:年度主要税收政策回顾与解析——个人所得税
第一模块:年度主要税收政策回顾与解析——企业所得税
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